索引号: | XXGK-2016-003351 | 发布机构: | 区财政局(区国有资产监督管理局) |
发布日期: | 2016-11-03 | 文号: | |
关键字: | 2015年,财政决算 | 浏览次数: | 次 |
有效性: | 有效 |
一、一般公共预算收支决算情况
(一)全区一般公共预算收支决算情况
全区(区本级)地方财政收入42588万元,完成调整预算的100.2%,超收88万元,同口径增长10.7%。其中:税收收入22467万元,占地方财政收入的52.8%;非税收入20121万元,占地方财政收入的47.2%。
全区财政支出206088万元,完成调整预算的95.7%,较上年增支25588万元,增长14.2%。其中:一般公共服务支出17051万元,完成调整预算的94.2%,增长10.4%;公共安全支出6350万元,完成调整预算的94.8%,与上年持平;教育支出51263万元,完成调整预算的96.5%,增长14%;科学技术支出1293万元,完成调整预算的61.5%,增长3.4%;文化体育与传媒支出9750万元,完成调整预算的98.9%,增长38.9%;社会保障和就业支出20296万元,完成调整预算的96.9%,增长5.9%;医疗卫生与计划生育支出24121万元,完成调整预算的98.1%,增长13.9%;节能环保支出11885万元,完成调整预算的97.6%,增长76.2%;城乡社区支出9610万元,完成调整预算的95%,增长22.7%;农林水支出41342万元,完成调整预算的94.6%,增长8.4%;交通运输支出531万元,完成调整预算的94.7%,下降33.9%;资源勘探电力信息等支出2394万元,完成调整预算的91.5%,下降8%;商业服务业等支出1647万元,完成调整预算的94.5%,增长4.8%;国土海洋气象等支出1305万元,完成调整预算的100%,下降57.4%;住房保障支出6816万元,完成调整预算的100%,增长75.9%;粮油物资储备支出246万元,完成调整预算的90.4%,下降20.4%。
全区地方财政收入42588万元,加上上级补助收入161015万元、转贷地方政府债券收入4000万元、转贷地方置换债券收入53819万元、上年结余收入8474万元、调入资金749万元,收入总计270645万元。全区财政支出206088万元,加上专项上解支出1548万元、地方政府债券还本及置换支出51086万元、增设预算稳定调节基金32万元,支出总计258754万元。收支相抵,年终滚存结余11891万元,减去置换债券资金结余2733万元,减去结转下年支出9158万元,累计净结余为0。
(二)区本级一般公共预算支出决算情况
区本级财政支出198956万元,完成调整预算的95.6%,较上年增支25385万元,增长14.6%。其中:一般公共服务支出13519万元,完成调整预算的92.8%,增长15.7%;公共安全支出6349万元,完成调整预算的94.7%,与上年基本持平;教育支出51263万元,完成调整预算的96.5%,增长14%;科学技术支出1293万元,完成调整预算的61.5%,增长3.4%;文化体育与传媒支出9655万元,完成调整预算的98.9%,增长39.1%;社会保障和就业支出19753万元,完成调整预算的96.8%,增长4.9%;医疗卫生与计划生育支出23751万元,完成调整预算的98.1%,增长14.5%;节能环保支出11885万元,完成调整预算的97.6%,增长76.2%;城乡社区支出9491万元,完成调整预算的94.9%,增长23%;农林水支出38907万元,完成调整预算的94.3%,增长8.2%;交通运输支出531万元,完成调整预算的94.7%,下降33.9%;资源勘探电力信息等支出2357万元,完成调整预算的91.4%,下降8.2%;商业服务业等支出1647万元,完成调整预算的94.5%,增长4.8%;国土海洋气象等支出1305万元,完成调整预算的100%,下降57.4%;住房保障支出6816万元,完成调整预算的100%,增长75.9%;粮油物资储备支出246万元,完成调整预算的90.4%,下降20.4%。
区本级地方财政收入42588万元,加上上级补助收入161015万元、转贷地方政府债券收入4000万元、转贷地方置换债券收入53819万元、上年结余收入8474万元、调入资金749万元,收入总计270645万元。区本级财政支出198956万元,加上专项上解支出1548万元、补助下级支出7087万元、地方政府债券还本支出51086万元,增设预算稳定调节基金77万元,支出总计258754万元。收支相抵,年终滚存结余11891万元,减去置换债券资金结余2733万元,减去结转下年支出9158万元,累计净结余为0。
二、政府性基金预算收支决算情况
2015年,全区政府性基金收入749万元,上年结余3499万元,上级补助收入10433万元,收入合计14681万元。政府性基金支出10614万元,调出资金749万元,支出合计11363万元。收支相抵,年终结余3318万元。
三、社会保险基金收支决算情况
2015年,全区社会保险基金—新型农村合作医疗基金收入11625万元,上年结余2418万元,收入合计14043万元。新型农村合作医疗基金支出10684万元,支出合计10684万元。收支相抵,年终结余3359万元。
四、上级补助收入情况
2015年,中省市共下达我区各项补助收入161015万元,比上年增加21571万元,增长15.5%。其中:返还性收入1022万元,体制补助收入151万元,均衡性转移支付收入36919万元,调整工资转移支付收入7174万元,农村税费改革转移支付收入2136万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入5742万元,企事业单位划转补助收入1217万元,公共安全、教育、农林水、医疗卫生、财政扶贫转移支付收入21468万元,专项转移支付收入82011万元,结算补助收入3175万元。
五、“三公”经费支出情况
2015年,通过进一步严格执行中央八项规定,加强预算源头控制,强化差旅费、会议费、公务接待费等管理制度的落实,推进公务卡使用管理等措施,全区“三公”经费支出1015万元,比上年减少575 万元,下降36.2%。其中:公务接待费下降41.3 %,公务用车运行维护下降35.9%。
六、预备费使用及超收收入安排情况
2015年,预算安排预备费1000万元,超收收入88万元,两项合计1088万元。安排用于补助机关事业单位工作人员降温费提高标准支出236万元,用于城区景观提升改造工程支出200万元,用于保障性安居工程支出652万元。
2015年,在取得成绩的同时,我们也清醒的认识到,在财政预算执行中仍然存在财源结构单一,财政收入质量较差,财政收入增长乏力,财政收支平衡压力大,收支矛盾突出等问题。对此,我们将逐步通过加快转型发展步伐,加大财源建设力度,培育壮大新型财源,提高财政收入质量,进一步优化支出结构,加强财政科学化、精细化管理水平来认真加以解决。
今年以来,全区财政收支的形势更加严峻,改善民生和促进发展的使命更加艰巨。我们将按照区委的统一部署,认真落实区第十七届人大五次会议决议和本次常委会审议意见,改革创新,迎难而上,努力完成全年各项财政目标任务,为建设现代化的生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州作出新的贡献!
耀州区政府2015年度决算说明:
1、2015年度转移支付情况(表七)
①一般性转移支付支出77982万元,其中:均衡性转移支付支出36919万元;革命老区及民族和边境地区转移支付支出6492万元;县级基本财力保障机制奖补资金支出5742万元;结算补助支出 1563万元;基层公检法司转移支付支出1293万元;义务教育等转移支付支出2755万元;新型农村合作医疗等转移支付支出9139万元;农村综合改革转移支付支出871万元;固定数额补助支出13208万元。
②专项转移支付收入82011万元。
2、2015年度政府性债务举借情况(表八)
2015年度政府性债务举借金额为105246万元,其中:政府债务金额为103656万元,全部为一般债务;政府负有担保责任债务金额1770万元。
3、“三公”经费增减变化原因
2015年,全区“三公”经费支出1015万元,比上年减少575 万元,下降36.2%。其中:公务接待费下降41.3 %,公务用车运行维护下降35.9%。“三公”经费减少原因:全区严格执行中央八项规定,加强预算源头控制,强化差旅费、会议费、公务接待费等管理制度的落实,推进公务卡使用管理。